目录
第一部分:部门(单位)名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分安顺市平坝区鼓楼街道办事处
概况
一、部门职责
执行上级行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
鼓楼办事处下设6个办事机构,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)和应急管理办公室。
人大工委、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联等组织机构按有关法律法规、章程和规定设置和挂牌,其工作职责由相关党政机构承担,不单设办事机构。
三、单位构成
平坝区鼓楼街道办事处本级(行政单位)及党务政务中心、综治中心、农业服务中心、退役军人服务站、财政所、公共事务服务中心、社会工作服务站、综合行政执法大队8个事业单位。
1
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,204.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,824.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
265.96 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
17.54 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
12.28 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
2,512.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
599.64 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
51.88 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
265.96 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
592.09 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
115.21 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
5.56 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
17.54 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
5,000.48 |
本年支出合计 |
58 |
4,484.26 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
42,146.54 |
年末结转和结余 |
60 |
42,662.76 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
47,147.03 |
总计 |
62 |
47,147.03 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
1
公开02表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
5,000.48 |
2,488.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,512.29 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3,340.33 |
828.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,512.29 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,340.33 |
828.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,512.29 |
2010301 |
行政运行 |
777.26 |
777.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,563.07 |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,512.29 |
206 |
科学技术支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
599.63 |
599.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.74 |
104.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
104.74 |
104.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
190.90 |
190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
52.21 |
52.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.24 |
99.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20806 |
企业改革补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
265.96 |
265.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
265.96 |
265.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
592.10 |
592.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
161.49 |
161.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
340.32 |
340.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
340.32 |
340.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
115.21 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
115.21 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
115.21 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222 |
粮油物资储备支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22201 |
粮油物资事务 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
1
公开03表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
4,484.26 |
2,102.16 |
2,382.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,824.11 |
1,216.59 |
1,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,824.11 |
1,216.59 |
1,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
924.49 |
924.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,899.62 |
292.10 |
1,607.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
599.63 |
599.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.74 |
104.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
104.74 |
104.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
190.90 |
190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
52.21 |
52.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.24 |
99.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20806 |
企业改革补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
265.96 |
0.00 |
265.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
265.96 |
0.00 |
265.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
260.96 |
0.00 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
592.10 |
221.78 |
370.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
161.49 |
161.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
340.32 |
0.00 |
340.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
340.32 |
0.00 |
340.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
85.00 |
55.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222 |
粮油物资储备支出 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22201 |
粮油物资事务 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
1
公开04表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,204.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
265.96 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
17.54 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
599.64 |
599.64 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
265.96 |
0.00 |
265.96 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
592.09 |
592.09 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
115.21 |
115.21 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
17.54 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
2,488.20 |
本年支出合计 |
59 |
2,488.20 |
2,204.69 |
265.96 |
17.54 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
2,488.20 |
总计 |
64 |
2,488.20 |
2,204.69 |
265.96 |
17.54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
1
公开05表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
2,204.69 |
1,713.61 |
491.09 | |
201 |
一般公共服务支出 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
777.26 |
777.26 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
50.78 |
50.78 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
599.63 |
599.63 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.74 |
104.74 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
104.74 |
104.74 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
190.90 |
190.90 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
52.21 |
52.21 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.24 |
99.24 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
20806 |
企业改革补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
592.10 |
221.78 |
370.32 |
21301 |
农业农村 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
161.49 |
161.49 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
340.32 |
0.00 |
340.32 |
2130505 |
生产发展 |
340.32 |
0.00 |
340.32 |
21307 |
农村综合改革 |
85.00 |
55.00 |
30.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
22001 |
自然资源事务 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
222 |
粮油物资储备支出 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
22201 |
粮油物资事务 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
1
公开06表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,228.71 |
302 |
商品和服务支出 |
397.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
291.43 |
30201 |
办公费 |
241.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
195.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
175.98 |
30203 |
咨询费 |
57.00 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
116.57 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.24 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
13.94 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.05 |
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
41.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
91.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
150.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
66.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
11.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
5.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.41 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.86 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
||||||
人员经费合计 |
1,315.45 |
公用经费合计 |
398.15 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
1
公开07表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0.00 |
265.96 |
265.96 |
0.00 |
265.96 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
265.96 |
265.96 |
0.00 |
265.96 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
265.96 |
265.96 |
0.00 |
265.96 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
260.96 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
1
公开08表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
17.54 |
0.00 |
17.54 | |
223 |
国有资本经营预算支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:安顺市平坝区鼓楼街道办事处 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为47147.03万元。与2022年度相比,收、支总计各增加2643.58万元,增长5.94%,主要原因是:
一般公共预算财政拨款收入增加了675.65万元、政府性基金预算财政拨款收入增加了134.13万元、国有资本经营预算财政拨款收入增加了17.54万元、其他收入增加了2178.72万元;
一般公共服务支出增加了1514.75万元、科学技术支出增加了0.71万元、社会保障和就业支出增加了75.95万元、卫生健康支出增加了10.88万元、城乡社区支出了134.13万元、农林水支出增加了252.64万元、自然资源海洋气象等支出增加了115.21万元、粮油物资储备支出增加了5.56万元、国有资本经营预算预算支出增加了17.54万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5000.48万元,其中:财政拨款收入2488.20万元,占49.76%;其他收入2512.29万元,占50.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4484.26万元,其中:基本支出2102.16万元,占46.88%;项目支出2382.11万元,占53.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2488.20万元。与2022年度1660.87万元相比,增加827.33万元,增长49.81%,主要原因是:
一般公共预算财政拨款收入2204.69万元,与2022年度1529.04万元相比,决算数增加675.65万元,增长44.19%;政府性基金预算财政拨款收入265.96万,与2022年度131.83万元相比,决算数增加134.13万元,增长101.74%;国有资本经营预算财政拨款收入17.54万,与2022年度相比,决算数增加17.54万元,增长100.00%。
2023年度财政拨款支出为2488.20万元。与2022年度1837.44万元相比,财政拨款支出增加650.76万元,增长35.42%,主要原因是:
一般公共服务支出增加了38.14万元、科学技术支出增加了0.71万元、社会保障和就业支出增加了75.95万元、卫生健康支出增加了10.88万元、城乡社区支出了134.13万元、农林水支出增加了252.64万元、自然资源海洋气象等支出增加了115.21万元、粮油物资储备支出增加了5.56万元、国有资本经营预算预算支出增加了17.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2204.69万元,占本年支出合计的49.17%。与2022年度1705.61万元相比,增加499.08万元,增长29.26%,主要原因是:
一般公共服务支出增加了38.14万元、科学技术支出增加了0.71万元、社会保障和就业支出增加了75.95万元、卫生健康支出增加了10.88万元、农林水支出增加了252.64万元、自然资源海洋气象等支出增加了115.21万元、粮油物资储备支出增加了5.56万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1750.00万元,支出决算为2204.69万元,完成年初预算的125.98%。其中:
一般公共服务支出(类)年初预算数为765.42万元,支出结算数为828.04万元,完成年初预算的108.18%;
科学技术支出(类)年初预算数为12.28万元,支出结算数为12.28万元,完成年初预算的100.00%;
社会保障和就业支出(类)年初预算数为636.11万元,,支出结算数为599.64万元,完成年初预算的94.27%;
卫生健康支出(类)年初预算数为56.37万元,支出结算数为51.88万元,完成年初预算的92.03%;
农林水支出(类)年初预算数为279.82万元,支出结算数为592.09万元,完成年初预算的211.60%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1713.61万元,其中:
(一)人员经费1315.45万元,主要包括:
1、工资福利支出1228.71万元,其中:基本工资291.43万元;津贴补贴195.94万元;奖金175.98万元;事业单位绩效工资116.57万元;各项社会保障缴费206.19万元;住房公积金91.63万元;其他工资福利支出150.96万元(社区工作者工资)。
2、对个人和家庭的补助支出86.74万元,其中:退休费66.10万元;抚恤金11.62万元;遗属生活补助5.42万元;其他对个人和家庭的补助3.60万元(农村厕所革命)。
(二)公用经费398.15万元,主要包括:
1、商品和服务支出397.15万元,其中:办公费241.15万元;咨询费57.00万元;电费5万元;邮电费2.00万元;物业管理费5万元;维修(护)费5.00万元;劳务费7.55万元;工会经费28.19万元;公务用车运行维护费5万元;其他交通费用(公务员交通补贴)24.86万元;其他商品和服务支出5万元。
2、资本性支出——办公设备购置1.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入265.96万元,本年支出265.96万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,增加134.13万元,增长101.75%,主要原因是:
临时安排的120.96万元年初预算(其中:三小征地拆迁资金100.00万元、迎宾路海绵建设征地拆迁资金10.20万元、职校征地拆迁资金10.77万元)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出17.54万元。与2022年度相比,增加17.54万元,增长0.00%,主要原因是:
国有企业退休人员社会化管理补助资金17.54万元年初无预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长0.60%;
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算5.00万元,支出决算5.00万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.18万元,增长3.73%;
3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年减少0.15万元,下降100.00%;
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次,0.00人次。
国(境)外接待费支出0.00万元。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出398.15万元,与2022年度149.57万元相比,较上年增加248.58万元,增长166.20%,主要原因是2022年度国库资金紧张,很多经费是跨年支付。
(二)政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车6辆,其他用车主要是:日常办公用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作。
(二)项目支出绩效自评结果
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
预算执行率 |
得分 |
自评结论 |
1 |
52040323EEAB43F8B4D30 |
三、事业单位绩效工资 |
96.47 |
89.65 |
优 |
2 |
52040323P00065110029L |
社区干部报酬 |
79.53 |
97.95 |
优 |
3 |
52040323P00102910009Q |
鼓楼2022年烟税返还 |
100.00 |
100 |
优 |
4 |
52040323P00065010031X |
村办公经费 |
100.00 |
100 |
优 |
5 |
52040323P00047610003J |
农村税费改革后乡级运转经费——运转经费 |
100.00 |
100 |
优 |
6 |
52040323EEAB43F8B4F90 |
十、在职工资附加性支出 |
96.72 |
89.67 |
优 |
7 |
52040323EEAB43F8B4CC0 |
二、公务员年终一次性奖金 |
87.35 |
88.73 |
优 |
8 |
52040323EEAB43F8B5580 |
十九、乡镇政法委员政法津贴 |
50.00 |
85 |
优 |
9 |
52040323EEA63EF523790 |
4、工会经费(计提) |
0 |
90 |
优 |
10 |
52040323EEAB43F8B54A0 |
十七、退休人员职业年金做实资金 |
100.00 |
100 |
优 |
11 |
52040323P00065110026R |
社区职工养老保险 |
81.70 |
88.17 |
优 |
12 |
52040323EEA63EF523880 |
6、公务用车运行维护费项目(取数) |
100.00 |
100 |
优 |
13 |
52040323EEAB43F8B4F10 |
八、其他津补贴 |
99.49 |
89.95 |
优 |
14 |
52040323EEAB43F8B4DA0 |
四、公务员规范津贴补贴(国家津补贴) |
98.36 |
89.84 |
优 |
15 |
52040323EEA63EF523720 |
3、福利费(计提) |
100.00 |
100 |
优 |
16 |
52040323P000476100046 |
农村税费改革后乡级运转经费——乡村道路建设 |
100.00 |
100 |
优 |
17 |
52040323EEA63EF523630 |
1.定额公用经费 |
74.12 |
97.41 |
优 |
18 |
52040323EEAB43F8B5090 |
一、在职人员基本工资 |
96.95 |
89.69 |
优 |
19 |
52040323EEA63EF523810 |
5、公务交通补贴(取数) |
96.50 |
99.65 |
优 |
20 |
52040323P000651100281 |
社区办公经费 |
100.00 |
100 |
优 |
21 |
52040323EEAB43F8B52B0 |
九、基础绩效奖(超绩效) |
95.09 |
89.51 |
优 |
22 |
52040323EEAB43F8B5410 |
十五、退休人员经费 |
100.00 |
100 |
优 |
23 |
52040323P00065010032H |
村干部养老保险 |
66.41 |
86.64 |
优 |
24 |
52040323EEAB43F8B5330 |
十六、退休人员独生子女一次性补助 |
100.00 |
100 |
优 |
25 |
52040323EEAB43F8B5190 |
七、保留的改革性补贴 |
95.94 |
89.59 |
优 |
26 |
52040323EEAB43F8B4E10 |
五、艰苦边远地区津贴(国家津补贴) |
100.00 |
100 |
优 |
27 |
52040323EEAB43F8B5660 |
二十一、遗属生活补助 |
90.95 |
89.1 |
优 |
(三)部分重点项目绩效评价结果(无)
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1
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